一、 *采购人名称: ******委员会
二、 *履约供应商名称: ******商行
三、 *采购项目编号: ************487
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******委员会
六、 *验收日期: 2025年5月10日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 哑铃 | 1 | 680.0 | -************ | 验收通过 | |
2 | 耳麦 | 20 | 4400.0 | -************ | 验收通过 | |
3 | 卷纸 | 370 | 46250.0 | -************ | 验收通过 | |
4 | 电池 | 80 | 200.0 | -************ | 验收通过 | |
5 | 双面胶 | 10 | 100.0 | -************ | 验收通过 | |
6 | 服装 | 300 | 40500.0 | -************ | 验收通过 | |
7 | 大盘卷纸 | 200 | 24000.0 | -************ | 验收通过 | |
8 | 一次性纸杯 | 70 | 5950.0 | -************ | 验收通过 | |
9 | 哑铃 | 1 | 500.0 | -************ | 验收通过 | |
10 | 工作证 | 700 | 1050.0 | -************ | 验收通过 | |
11 | 哑铃 | 1 | 420.0 | -************ | 验收通过 | |
12 | 花露水 | 30 | 360.0 | -************ | 验收通过 | |
13 | 保护垫 | 15 | 1200.0 | -************ | 验收通过 | |
14 | 安全牙刷 | 150 | 1800.0 | -************ | 验收通过 | |
15 | 机械硬盘 | 200 | 256000.0 | -************ | 验收通过 | |
16 | 哑铃 | 1 | 600.0 | -************ | 验收通过 | |
17 | 凉拖鞋 | 100 | 1000.0 | -************ | 验收通过 | |
18 | 哑铃 | 1 | 700.0 | -************ | 验收通过 | |
19 | 软水盐 | 300 | 12000.0 | -************ | 验收通过 | |
20 | 服装 | 150 | 25500.0 | -************ | 验收通过 | |
21 | 水杯 | 300 | 6000.0 | -************ | 验收通过 | |
22 | 哑铃架 | 1 | 480.0 | -************ | 验收通过 | |
23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: ******办公室